财政动态
市财政局(国资委)加强市属国有企业内部审计监督工作
发布时间:2024-09-03
为贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于深化国有企业审计监督的工作部署,进一步加强和改进市属国有企业内部审计工作,有效推动企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,近日,许昌市财政局联合许昌市审计局出台了《关于加强市属国有企业内部审计监督工作的实施意见》(以下简称《意见》)。
《意见》从领导和管理体制、重要事项、重点领域以及内部审计监管等方面对深化市属国有企业内部审计监督工作提出了工作要求:一是健全完善内部审计领导和管理体制。明确建立健全党组织、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制,发挥董事会审计与风险委员会管理和指导作用,加快内审队伍建设,完善激励约束机制,压实工作责任,强化集团总部对内部审计工作的统一管控。二是突出内部审计重要事项、重点领域和关键环节。完善企业内部经济责任审计工作机制,建立健全经济责任审计情况通报、责任追究、整改落实、结果公告等制度。围绕会计信息质量、资金使用效益效率、经营财务风险等重点领域强化监督力度,突出主责主业专项监督、混合所有制改革全过程监督和内控审计监督,提出加强内部审计监督检查等具体工作要求。三是规范有效履行内部审计工作职责。积极推动内部审计监督全覆盖,加强与企业监事会、纪检以及法律、财务等部门的沟通协调,并促进审计整改和结果运用。四是进一步加强内部审计工作监管。市审计局加强对各市属国有企业的指导和监督,履行出资人职责的机构加强对各市属国有企业的考核和监管,市属国有企业强化内部审计工作主体责任,严肃追责问责。
《意见》是贯彻中央和省委省政府、市委市政府关于加快建立健全国有企业审计监督体系和制度的决策部署的重要举措,对推动健全市属国有企业内部监督体系,促进市属国有企业提升公司治理水平和风险防范能力提升有十分重要的作用。